|
|
Faktúra |
123327650
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
111,55 |
s DPH |
4/10/23/8ŠJ ZŠ
|
|
12.10.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301206060
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
598,68 |
s DPH |
3/10/23/ŠJ ZŠ
|
|
12.10.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301206059
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
340,31 |
s DPH |
2/10/23/ŠJ ZŠ
|
|
12.10.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301206058
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
290,55 |
s DPH |
1/10/23/ŠJ ZS
|
|
12.10.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8095
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
290,55 |
s DPH |
1/10/23/ŠJ ZS
|
|
12.10.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8096
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
340,31 |
s DPH |
2/10/23/ŠJ ZŠ
|
|
12.10.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8097
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
598,68 |
s DPH |
3/10/23/ŠJ ZŠ
|
|
12.10.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
za elektrickú energiu v ZŠ za 10/23
|
1 239,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
11.10.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
kancelársky papier pre ZŠ
|
287,04 |
s DPH |
92/2023
|
|
11.10.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
výdavky az služby OOPP a BOZP za 3. štvťok 2023
|
150,00 |
s DPH |
86/2023
|
|
11.10.2023 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
za eletrickú energiu v ŠJ a Šk za 10/23
|
640,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
11.10.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
kancelársky papier pre ZŠ
|
287,04 |
s DPH |
92/2023
|
|
11.10.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
za elektrickú energiu v ZŠ za 10/23
|
1 239.00 |
s DPH |
|
9100561775
|
11.10.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1492023
|
výdavky az služby OOPP a BOZP za 3. štvťok 2023
|
150,00 |
s DPH |
86/2023
|
|
11.10.2023 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5223722974
|
kancelársky papier pre ZŠ
|
287,04 |
s DPH |
92/2023
|
|
11.10.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
zabezpečovačka ZŠ -prenos dát za 9/23
|
3,12 |
s DPH |
|
88994691
|
10.10.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1361365735
|
zabezpečovačka ZŠ -prenos dát za 9/23
|
3,12 |
s DPH |
|
88994691
|
10.10.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
kancelársky papier a šanony pre účtovníka školy
|
213,12 |
s DPH |
85/2023
|
|
10.10.2023 |
TOMEČKOVA Dana |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
za učebnice - náboženstvo
|
692,40 |
s DPH |
82/2023
|
|
09.10.2023 |
Martinus s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7761667328
|
za plyn v budve ZŠ, ŠJ a Šk za 10/23
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
09.10.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |