|
|
Faktúra |
8338875343
|
za internt v ZŠ od 21.11. do 21.12.2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.11.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
za internt v ZŠ od 21.11. do 21.12.2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.11.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
tlačivá pre potreby ZŠ + poštovné
|
82,20 |
s DPH |
108/2023
|
|
23.11.2023 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2232209124
|
tlačivá pre potreby ZŠ + poštovné
|
82,20 |
s DPH |
108/2023
|
|
23.11.2023 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
nákup betónu na stlpy osvetlenia v ZŠ - zabetonovanie
|
37,32 |
s DPH |
106/2023
|
|
21.11.2023 |
REHUŠ s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231099
|
nákup betónu na stlpy osvetlenia v ZŠ - zabetonovanie
|
37,32 |
s DPH |
106/2023
|
|
21.11.2023 |
REHUŠ s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
162023
|
príspevok z SF na obedy pracovníkov školy za 10/23
|
112,00 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
15.11.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
za vykonanaú jesennú deratizácia ZŠ
|
102,00 |
s DPH |
105/2023
|
|
15.11.2023 |
ECODER s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023652
|
za vykonanaú jesennú deratizácia ZŠ
|
102,00 |
s DPH |
105/2023
|
|
15.11.2023 |
ECODER s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
za staravovanie pracovníkov školy za 10/2023
|
1 456,00 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
15.11.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
príspevok z SF na obedy pracovníkov školy za 10/23
|
112,00 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
15.11.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
152023
|
za staravovanie pracovníkov školy za 10/2023
|
1 456.00 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
15.11.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
za staravovanie pracovníkov školy za 10/2023
|
1 456.00 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
15.11.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8108
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
151,39 |
s DPH |
3/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
14.11.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8109
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
70,10 |
s DPH |
4/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
14.11.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8110
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
85,66 |
s DPH |
5/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
14.11.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8129
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
898,68 |
s DPH |
1/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
14.11.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002214
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
167,30 |
s DPH |
15/10/23/ŠJ ZŠ
|
|
14.11.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12300029
|
za práce na IT s rozšírením kamerového systému v ZŠ
|
530,00 |
s DPH |
104/2023
|
|
14.11.2023 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301206800
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
572,02 |
s DPH |
2/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
14.11.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |