|
|
Faktúra |
34160
|
nákup čaje a nápoje
|
104,00 |
s DPH |
5/3/23
|
|
20.03.2023 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301201620
|
nákup potraviny
|
549,32 |
s DPH |
3/3/23
|
|
20.03.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523000544
|
nakup potraviny mix
|
184,18 |
s DPH |
7/3/23
|
|
20.03.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301201621
|
nákup potraviny
|
596,46 |
s DPH |
6/3/23
|
|
20.03.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
123054491
|
nákup kur.prsia, tehla a smotana
|
96,29 |
s DPH |
2/3/23
|
|
20.03.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
za elektrinu v Šj a Šk za 3/23
|
825,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
15.03.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8035
|
nákup ryba a fazuľové struky
|
122,10 |
s DPH |
1/3/23
|
|
15.03.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123049132
|
nákup ryba a fazuľové struky
|
122,10 |
s DPH |
1/3/23
|
|
15.03.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
poplatok za odber elektriny 3/2023
|
1 559,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
10.03.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
poplatok za odber elektriny 3/2023
|
1 559.00 |
s DPH |
|
9100561775
|
10.03.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ 2/2023
|
1,40 |
s DPH |
|
88994691
|
10.03.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
poplatok za vybavenie siete IT
|
93,85 |
s DPH |
2305865810
|
|
10.03.2023 |
BUČO, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202330357
|
poplatok za vybavenie siete IT
|
93,85 |
s DPH |
2305865810
|
|
10.03.2023 |
BUČO, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8021
|
nákup zelenia a ovocie
|
873,29 |
s DPH |
14/2/23
|
|
06.03.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8022
|
nákup mäso
|
401,06 |
s DPH |
13/2/23
|
|
06.03.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000481
|
nákup potraviny mix
|
14,28 |
s DPH |
12/2/23
|
|
06.03.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8023
|
nákup potraviny mix
|
14,28 |
s DPH |
12/2/23
|
|
06.03.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000230023
|
nákup mäso
|
401,06 |
s DPH |
13/2/23
|
|
06.03.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000230045
|
nákup zelenia a ovocie
|
873,29 |
s DPH |
14/2/23
|
|
06.03.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
poplatok za stravovanie zamestnancov školy 2/2023
|
726,75 |
s DPH |
|
KZ
|
02.03.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |