|
|
Faktúra |
123001594
|
nákup syr ,kur, prsia a smotana
|
84,43 |
s DPH |
3/1/23
|
|
20.01.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301200112
|
nákup potravín
|
125,62 |
s DPH |
4/1/23
|
|
20.01.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301200110
|
nákup potravín
|
426,68 |
s DPH |
1/1/23
|
|
20.01.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3032902446
|
poplatok za stravné lístky
|
257,10 |
s DPH |
|
19K221135
|
19.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
poplatok za stravné lístky
|
257,10 |
s DPH |
|
19K221135
|
19.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
vyúčtovanie 9-12/2022
|
123,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
16.01.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
vyúčtovanie za elektrinu 9-12/2023
|
368,06 |
s DPH |
|
9100561775
|
16.01.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4914424004
|
vyúčtovanie za elektrinu 9-12/2023
|
368,06 |
s DPH |
|
9100561775
|
16.01.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4914423004
|
vyúčtovanie 9-12/2022
|
123,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
16.01.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
poplatok za telefón 8.12/22-7.1.23
|
11,18 |
s DPH |
|
1128308404
|
13.01.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
poplatok za telefón 8.12/22-7.1.23
|
14,14 |
s DPH |
|
1128308404
|
13.01.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8320400148
|
poplatok za telefón 8.12/22-7.1.23
|
14,14 |
s DPH |
|
1128308404
|
13.01.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9123000125
|
aSc agenda 100-199 žiakov 2023
|
199,00 |
s DPH |
|
Zmluva s ASc Agenda
|
11.01.2023 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
aSc agenda 100-199 žiakov 2023
|
199,00 |
s DPH |
|
Zmluva s ASc Agenda
|
11.01.2023 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
faktúra za čistiace hygienické kancelárske a kuchynské potreby
|
495,48 |
s DPH |
1/2023
|
|
09.01.2023 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
faktúra za čistiace hygienické kancelárske a kuchynské potreby
|
495,48 |
s DPH |
1/2023
|
|
09.01.2023 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
poplatok za poskytovanie služieb zodpovedná osoba GDPR 1.štvrťrok 2023
|
108,00 |
s DPH |
|
Zmluva o službe GDPR
|
09.01.2023 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
poplatok za poskytovanie služieb zodpovedná osoba GDPR 1.štvrťrok 2023
|
108,00 |
s DPH |
|
Zmluva o službe GDPR
|
09.01.2023 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2372742
|
poplatok za prenájom rohoží 12/2022
|
18,22 |
s DPH |
|
26781176
|
05.01.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
poplatok za prenájom rohoží 12/2022
|
18,22 |
s DPH |
|
26781176
|
05.01.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |