|
|
Faktúra |
8007
|
nákup potravín mix
|
146,38 |
s DPH |
10/2/23
|
|
03.02.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000103
|
nákup potravín mix
|
146,38 |
s DPH |
10/2/23
|
|
03.02.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301200567
|
poplatok jogurty
|
82,43 |
s DPH |
9/1/23
|
|
03.02.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301200490
|
nákup potraviny mix
|
797,61 |
s DPH |
7/1/23
|
|
03.02.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7691921490
|
poplatok za dodávku plynu v ŠJ 1/2023
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
02.02.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
poplatok za pevné siete 1/2023
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
02.02.2023 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202313
|
súhrnné správy 2023
|
119,00 |
s DPH |
2/2023
|
|
02.02.2023 |
iMwell s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
súhrnné správy 2023
|
119,00 |
s DPH |
2/2023
|
|
02.02.2023 |
iMwell s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
poplatok za dodávku plynu v ŠJ 1/2023
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
02.02.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8320932187
|
poplatok za služby pevnej siete
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.01.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
poplatok za služby pevnej siete
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.01.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8006
|
nákup čaj ,kakao .jabl. sušené
|
123,12 |
s DPH |
5/1/23
|
|
20.01.2023 |
Tropico Z., s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8001
|
nákup ryba, špenát , syr,kuracie
|
336,76 |
s DPH |
6/1/23
|
|
20.01.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8003
|
nákup syr ,kur, prsia a smotana
|
84,43 |
s DPH |
3/1/23
|
|
20.01.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8004
|
nákup potravín
|
330,86 |
s DPH |
2/1/23
|
|
20.01.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8005
|
nákup potravín
|
426,68 |
s DPH |
1/1/23
|
|
20.01.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8002
|
nákup potravín
|
125,62 |
s DPH |
4/1/23
|
|
20.01.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300022
|
nákup čaj ,kakao .jabl. sušené
|
123,12 |
s DPH |
5/1/23
|
|
20.01.2023 |
Tropico Z., s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
123008521
|
nákup ryba, špenát , syr,kuracie
|
336,76 |
s DPH |
6/1/23
|
|
20.01.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301200111
|
nákup potravín
|
330,86 |
s DPH |
2/1/23
|
|
20.01.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |