|
|
Faktúra |
8063
|
nákup potraviny mix
|
105,79 |
s DPH |
10/5/23
|
|
06.06.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000230172
|
nákup zelenia a ovocie
|
777,94 |
s DPH |
7/5/23
|
|
06.06.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523001288
|
nákup potraviny mix
|
30,18 |
s DPH |
11/5/23
|
|
06.06.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523001217
|
nákup potraviny mix
|
105,79 |
s DPH |
10/5/23
|
|
06.06.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9112300698
|
poplatok za prenájom kopírky 6/2023
|
150,84 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
05.06.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
poplatok za prenájom kopírky 6/2023
|
150,84 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
05.06.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
oprava sprchy v umývačke
|
26,40 |
s DPH |
30/2023
|
|
05.06.2023 |
Tomeček Ján |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023038
|
oprava sprchy v umývačke
|
26,40 |
s DPH |
30/2023
|
|
05.06.2023 |
Tomeček Ján |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523001126
|
nákup potraviny mix
|
224,48 |
s DPH |
9/5/23
|
|
01.06.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301203403
|
nákup potraviny mix
|
494,06 |
s DPH |
8/5/23
|
|
01.06.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3032912569
|
poplatok za nákup stravných lístkov
|
1 004.80 |
s DPH |
|
19K221135
|
01.06.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8062
|
nákup potraviny mix
|
224,48 |
s DPH |
9/5/23
|
|
01.06.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
poplatok za pevné siete 5/2023
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
01.06.2023 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
poplatok za nákup stravných lístkov
|
1 004.80 |
s DPH |
|
19K221135
|
01.06.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8061
|
nákup potraviny mix
|
494,06 |
s DPH |
8/5/23
|
|
01.06.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
poplatok za nákup stravných lístkov
|
1 004,80 |
s DPH |
|
19K221135
|
01.06.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2023020601
|
poplatok za pobyt v škole v prírode
|
3 000.00 |
s DPH |
29/2023
|
|
29.05.2023 |
OZ TRAMPTÁRIA |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
poplatok za pobyt v škole v prírode
|
3 000.00 |
s DPH |
29/2023
|
|
29.05.2023 |
OZ TRAMPTÁRIA |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
poplatok za pobyt v škole v prírode
|
3 000,00 |
s DPH |
29/2023
|
|
29.05.2023 |
OZ TRAMPTÁRIA |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000230145
|
nákup zelenina a ovocie
|
361,44 |
s DPH |
5/5/23
|
|
26.05.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |