|
|
Faktúra |
105
|
poplatok za stravovanie zamestnancov v ŠJ 5/2023
|
872,10 |
s DPH |
|
KZ
|
16.06.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
poplatok za stravovanie zamestnancov v ŠJ 5/2023 soc.fond
|
76,50 |
s DPH |
|
KZ
|
16.06.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
92023
|
poplatok za stravovanie zamestnancov v ŠJ 5/2023
|
872,10 |
s DPH |
|
KZ
|
16.06.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
poplatok za stravovanie zamestnancov v ŠJ 5/2023 soc.fond
|
76,50 |
s DPH |
|
KZ
|
16.06.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8068
|
nákup syr, smotana ,eidam
|
48,86 |
s DPH |
1/6/23
|
|
15.06.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3523001313
|
nákup potraviny mix
|
85,36 |
s DPH |
2/6/23
|
|
15.06.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8067
|
nákup potraviny mix
|
85,36 |
s DPH |
2/6/23
|
|
15.06.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123135933
|
nákup syr, smotana ,eidam
|
48,86 |
s DPH |
1/6/23
|
|
15.06.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8329265294
|
poplatok za služby mobilnej siete 5/2023
|
17,24 |
s DPH |
|
1128308404
|
14.06.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
poplatok za služby mobilnej siete 5/2023
|
17,24 |
s DPH |
|
1128308404
|
14.06.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
poplatok za SIM v bez.zariadení ZŠ 5/2023
|
2,25 |
s DPH |
|
88994691
|
09.06.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7565995932
|
poplatok za dodávku plynu
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.06.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202308920
|
poplatok za nákup metodickej príručky - finančná gramotnosť
|
17,00 |
s DPH |
31/2023
|
|
08.06.2023 |
Raabe s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
poplatok za nákup metodickej príručky - finančná gramotnosť
|
17,00 |
s DPH |
31/2023
|
|
08.06.2023 |
Raabe s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
poplatok za dodávku plynu
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.06.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8066
|
nákup mäso
|
1 373.82 |
s DPH |
12/5/23
|
|
07.06.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8066
|
nákup mäso
|
1 373,82 |
s DPH |
12/5/23
|
|
07.06.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000230087
|
nákup mäso
|
1 373.82 |
s DPH |
12/5/23
|
|
07.06.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8065
|
nákup zelenia a ovocie
|
777,94 |
s DPH |
7/5/23
|
|
06.06.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8064
|
nákup potraviny mix
|
30,18 |
s DPH |
11/5/23
|
|
06.06.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |