|
|
Faktúra |
111
|
poplatok za nákup uučebníc pre 1.ročník
|
1 177,00 |
s DPH |
36/2023
|
|
30.06.2023 |
AITEC s, r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8073
|
nákup mäso , ryby ,mix potraviny
|
1 270,22 |
s DPH |
7/6/23
|
|
30.06.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000230097
|
nákup mäso , ryby ,mix potraviny
|
1 270.22 |
s DPH |
7/6/23
|
|
30.06.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8070
|
nákup jogurty a nutella
|
20,86 |
s DPH |
4/6/23
|
|
30.06.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
poplatok za nákup uučebníc pre 1.ročník
|
1 177.00 |
s DPH |
36/2023
|
|
30.06.2023 |
AITEC s, r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
poplatok za správu siete
|
300,00 |
s DPH |
37/2023
|
|
30.06.2023 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8069
|
nákup zelenina a ovocie
|
509,37 |
s DPH |
3/6/23
|
|
30.06.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
34385
|
nákup cereálne tyčinky , ovocné štˇavy
|
92,80 |
s DPH |
6/6/23
|
|
30.06.2023 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8071
|
nákup potraviny mix
|
104,89 |
s DPH |
5/6/23
|
|
30.06.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8072
|
nákup cereálne tyčinky , ovocné štˇavy
|
92,80 |
s DPH |
6/6/23
|
|
30.06.2023 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8073
|
nákup mäso , ryby ,mix potraviny
|
1 270.22 |
s DPH |
7/6/23
|
|
30.06.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3523001385
|
nákup potraviny mix
|
104,89 |
s DPH |
5/6/23
|
|
30.06.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
poplatok za nákup školských potrieb
|
104,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
poplatok za nákup školských potrieb
|
104,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8329806985
|
poplatok za služby pevnej siete 6/2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.06.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
poplatok za služby pevnej siete 6/2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.06.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2430842
|
poplatok za prenájom rohoží 6/2023
|
21,10 |
s DPH |
|
26781176
|
22.06.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
poplatok za prenájom rohoží 6/2023
|
21,10 |
s DPH |
|
26781176
|
22.06.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
523312395
|
poplatok za kontrolu presnosti váh v ŠJ
|
58,20 |
s DPH |
33/2023
|
|
21.06.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
poplatok za kontrolu presnosti váh v ŠJ
|
58,20 |
s DPH |
33/2023
|
|
21.06.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |