|
|
Faktúra |
4914424550
|
elektrina ZŠ 3/24
|
1 000.00 |
s DPH |
|
9100561775
|
15.03.2024 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Fasádová kotva, Obecná vlajka, Vlajka SR
|
77,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8024
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 198,71 |
s DPH |
9/2/24 ŠJ ZŠ
|
|
14.03.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
vlajka SR a obecná vlajka
|
77,40 |
s DPH |
23
|
|
14.03.2024 |
2U spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8024
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 198.71 |
s DPH |
9/2/24 ŠJ ZŠ
|
|
14.03.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Jarná deratizácia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
ECODER s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17315786
|
vlajka SR a obecná vlajka
|
77,40 |
s DPH |
23
|
|
14.03.2024 |
2U spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
Poskytovanie služieb - zodpovedná osoba k ochrane osobných údajov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
Jarná deratizácia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
ECODER s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
Fasádová kotva, Obecná vlajka, Vlajka SR
|
77,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Poskytovanie služieb - zodpovedná osoba k ochrane osobných údajov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
STP APV WINPAM, WINIBEU - obdobie 03.2024-12.2024, 01.2025-02.2025
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
IVES org.pre inf.VS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000240074
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 198.71 |
s DPH |
9/2/24 ŠJ ZŠ
|
|
14.03.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
STP APV WINPAM, WINIBEU - obdobie 03.2024-12.2024, 01.2025-02.2025
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
IVES org.pre inf.VS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8345533862
|
telefon ZŠ za 8.2.2024-7.3.2024
|
13,62 |
s DPH |
|
1128308404
|
13.03.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
jarná deratizácia ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
22
|
|
13.03.2024 |
ECODER s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8023
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
330,76 |
s DPH |
10/2/24 ŠJ ZŠ
|
|
13.03.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
telefón ZŠ
|
2,16 |
s DPH |
|
88994691
|
13.03.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
jarná deratizácia ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
22
|
|
13.03.2024 |
ECODER s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
telefon ZŠ za 8.2.2024-7.3.2024
|
13,62 |
s DPH |
|
1128308404
|
13.03.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |