|
|
Objednávka |
|
Správa siete, správa telefónie, správa a údržba sieťových prvkov, údržba PC a kamerového systému
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7761836336
|
plyn ZŠ 4/24
|
1 337.91 |
s DPH |
|
6580007972
|
01.04.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
správa siete ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
29
|
|
31.03.2024 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12400004
|
správa siete ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
29
|
|
31.03.2024 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524000611
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
205,29 |
s DPH |
5/3/24
|
|
27.03.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524000503
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
4,36 |
s DPH |
2/3/24 ŠJ ZŠ
|
|
27.03.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401201817
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
865,27 |
s DPH |
4/3/24 ŠJ ZŠ
|
|
27.03.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2532785
|
prenájom tlačiarní ZŠ za 26.2.2024 - 24.3.2024
|
22,73 |
s DPH |
|
26781176
|
27.03.2024 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelársky papier
|
189,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovná obuv a odevy
|
99,99 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Jurkovičová Alžbeta |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
Pracovná obuv a odevy
|
99,99 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Jurkovičová Alžbeta |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
Kancelársky papier
|
189,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8030
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
205,29 |
s DPH |
5/3/24
|
|
27.03.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8029
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
4,36 |
s DPH |
2/3/24 ŠJ ZŠ
|
|
27.03.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8028
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
865,27 |
s DPH |
4/3/24 ŠJ ZŠ
|
|
27.03.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
prenájom tlačiarní ZŠ za 26.2.2024 - 24.3.2024
|
22,73 |
s DPH |
|
26781176
|
27.03.2024 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8027
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
208,23 |
s DPH |
1/3/24 ŠJ ZŠ
|
|
26.03.2024 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124062448
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
208,23 |
s DPH |
1/3/24 ŠJ ZŠ
|
|
26.03.2024 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
426,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
ročný pristup na mzdové centrum
|
426,00 |
s DPH |
26
|
|
25.03.2024 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |