|
|
Faktúra |
5
|
výdavky
|
31,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
výdavky
|
87,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Obec Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
výdavky
|
1 576.00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
výdavky
|
9,96 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Komenský, s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
výdavky
|
1 576,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7267972419
|
výdavky
|
1 576.00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670400707
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
117,12 |
s DPH |
3/1/2014 šj zš
|
|
13.01.2014 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8003
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
117,12 |
s DPH |
3/1/2014 šj zš
|
|
13.01.2014 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1401200187
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
484,12 |
s DPH |
2/1/2014-ŠJ ZŠ
|
|
10.01.2014 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1401200188
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
175,02 |
s DPH |
1/1/2014 šj
|
|
10.01.2014 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8002
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
175,02 |
s DPH |
1/1/2014 šj
|
|
10.01.2014 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8001
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
484,12 |
s DPH |
2/1/2014-ŠJ ZŠ
|
|
10.01.2014 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
176
|
výdavky
|
3 867,00 |
s DPH |
89/2013
|
|
27.12.2013 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3004001220
|
výdavky
|
3 867.00 |
s DPH |
89/2013
|
|
27.12.2013 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
výdavky
|
3 867.00 |
s DPH |
89/2013
|
|
27.12.2013 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
331964
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
458,48 |
s DPH |
10/12/2013
|
|
23.12.2013 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8098
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
458,48 |
s DPH |
10/12/2013
|
|
23.12.2013 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
175
|
výdavky
|
26,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1132211751
|
výdavky
|
26,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7312965105
|
výdavky
|
12,23 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |