|
|
Faktúra |
99
|
výdavky
|
182,70 |
s DPH |
31/15
|
|
09.07.2015 |
KELCOM Int., s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
výdavky
|
180,00 |
s DPH |
32/15
|
|
09.07.2015 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20150305
|
výdavky
|
182,70 |
s DPH |
31/15
|
|
09.07.2015 |
KELCOM Int., s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
215231
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
284,39 |
s DPH |
5/6/2015
|
|
09.07.2015 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5775260297
|
výdavky
|
38,21 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
výdavky
|
38,21 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01150017
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
72,11 |
s DPH |
6/6/15/ŠJ ZŠ
|
|
03.07.2015 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8063
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
292,75 |
s DPH |
7/6/15/ŚJ ZŠ
|
|
03.07.2015 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
215191
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
292,75 |
s DPH |
7/6/15/ŚJ ZŠ
|
|
03.07.2015 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8062
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
72,11 |
s DPH |
6/6/15/ŠJ ZŠ
|
|
03.07.2015 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
výdavky
|
946,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
výdavky
|
43,16 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7273327367
|
výdavky
|
946,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
výdavky
|
405,04 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
142015
|
výdavky
|
405,04 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
132015
|
výdavky
|
43,16 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8061
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
436,20 |
s DPH |
4/6/15/ŠJ ZŠ
|
|
30.06.2015 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
351011
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
436,20 |
s DPH |
4/6/15/ŠJ ZŠ
|
|
30.06.2015 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
výdavky
|
143,71 |
s DPH |
30/15
|
|
25.06.2015 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
výdavky
|
32,50 |
s DPH |
29/15
|
|
22.06.2015 |
Taktik vydavateľstvo |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |