|
|
Faktúra |
106
|
výdavky
|
299,16 |
s DPH |
38/15
|
|
01.08.2015 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
154467132
|
výdavky
|
299,16 |
s DPH |
38/15
|
|
01.08.2015 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
výdavky
|
21,90 |
s DPH |
36/15
|
|
30.07.2015 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
150582
|
výdavky
|
21,90 |
s DPH |
36/15
|
|
30.07.2015 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2015081
|
výdavky
|
563,06 |
s DPH |
33/15
|
|
20.07.2015 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
výdavky
|
233,43 |
s DPH |
35/15
|
|
20.07.2015 |
MGS PLUS, spol .s.r.o. Farby laky |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
výdavky
|
563,06 |
s DPH |
33/15
|
|
20.07.2015 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1500249
|
výdavky
|
233,43 |
s DPH |
35/15
|
|
20.07.2015 |
MGS PLUS, spol .s.r.o. Farby laky |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7506001901
|
výdavky
|
9,53 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
výdavky
|
9,53 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1152204884
|
výdavky
|
85,39 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
výdavky
|
85,39 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
výdavky
|
579,83 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7419891472
|
výdavky
|
579,83 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8065
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
281,96 |
s DPH |
8/6/15/ŠJ ZŠ
|
|
10.07.2015 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
351133
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
281,96 |
s DPH |
8/6/15/ŠJ ZŠ
|
|
10.07.2015 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
932015
|
výdavky
|
180,00 |
s DPH |
32/15
|
|
09.07.2015 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
050001
|
výdavky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Zajac Michal |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8064
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
284,39 |
s DPH |
5/6/2015
|
|
09.07.2015 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
výdavky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Zajac Michal |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |