|
|
Faktúra |
83
|
výdavky
|
84,61 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7405503977
|
výdavky
|
16,39 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9140419
|
výdavky
|
62,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Obec Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
114160293
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
61,90 |
s DPH |
2/6/2014-ŠJ ZŠ
|
|
16.06.2014 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1401204272
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
95,20 |
s DPH |
3/6/2014/ŠJ ZŠ
|
|
16.06.2014 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8056
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
95,20 |
s DPH |
3/6/2014/ŠJ ZŠ
|
|
16.06.2014 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8055
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
61,90 |
s DPH |
2/6/2014-ŠJ ZŠ
|
|
16.06.2014 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22014
|
výdavky
|
84,61 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
výdavky
|
16,39 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
140472
|
výdavky
|
22,90 |
s DPH |
27/14
|
|
10.06.2014 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1401204216
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
171,89 |
s DPH |
1/6/2014-ŠJ ZŠ
|
|
10.06.2014 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8054
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
171,89 |
s DPH |
1/6/2014-ŠJ ZŠ
|
|
10.06.2014 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
výdavky
|
22,90 |
s DPH |
27/14
|
|
10.06.2014 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8053
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
559,33 |
s DPH |
7/5/2014/ŠJ ZŠ
|
|
09.06.2014 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8052
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
667,47 |
s DPH |
3/5/2014 ŠJ ZŠ
|
|
09.06.2014 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
výdavky
|
9,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Komenský, s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
výdavky
|
29,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
214138
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
559,33 |
s DPH |
7/5/2014/ŠJ ZŠ
|
|
09.06.2014 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
340946
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
667,47 |
s DPH |
3/5/2014 ŠJ ZŠ
|
|
09.06.2014 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8762667439
|
výdavky
|
29,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |