|
|
Faktúra |
670423745
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
27,77 |
s DPH |
15/9/2014/ŠJ ZŠ
|
|
07.10.2014 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2014081
|
výdavky
|
58,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
VAMONT-Ľ.Karlíková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7438061419
|
výdavky
|
850,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8075
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
157,49 |
s DPH |
13/9/2014/ŠJ ZŠ
|
|
07.10.2014 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8074
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
27,77 |
s DPH |
15/9/2014/ŠJ ZŠ
|
|
07.10.2014 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
výdavky
|
1 554.00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
výdavky
|
1 554,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7233195536
|
výdavky
|
1 554.00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
výdavky
|
413,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
výdavky
|
44,07 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
162014
|
výdavky
|
413,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
152014
|
výdavky
|
44,07 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2140676
|
výdavky
|
137,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
výdavky
|
137,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
výdavky
|
112,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
140755
|
výdavky
|
112,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2014826
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
60,00 |
s DPH |
11/9/2014/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2014 |
FRESCO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
114204308
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
59,88 |
s DPH |
12/9/2014/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2014 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8072
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
60,00 |
s DPH |
11/9/2014/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2014 |
FRESCO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8071
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
59,88 |
s DPH |
12/9/2014/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2014 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |