|
|
Faktúra |
150169
|
výdavky
|
30,88 |
s DPH |
10/15
|
|
23.02.2015 |
INFRA Slovakcia s.r.o. J. Hollého 875 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
950187
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
9,76 |
s DPH |
10/2/15/ŠJ ZŠ
|
|
23.02.2015 |
FAUN spol. sr,o, |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8024
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
9,76 |
s DPH |
10/2/15/ŠJ ZŠ
|
|
23.02.2015 |
FAUN spol. sr,o, |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
215037
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
142,13 |
s DPH |
3/2/2015/ŠJ ZŠ
|
|
20.02.2015 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
950152
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
19,19 |
s DPH |
2/2/2015/ŠJ ZŠ
|
|
20.02.2015 |
FAUN spol. sr,o, |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
350170
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
123,56 |
s DPH |
4/2/15/ŠJ ZŠ
|
|
20.02.2015 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20150383
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
12,50 |
s DPH |
5/2/2015/ŠJ ZŠ
|
|
20.02.2015 |
FRESCO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8023
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
12,50 |
s DPH |
5/2/2015/ŠJ ZŠ
|
|
20.02.2015 |
FRESCO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8022
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
123,56 |
s DPH |
4/2/15/ŠJ ZŠ
|
|
20.02.2015 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8021
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
142,13 |
s DPH |
3/2/2015/ŠJ ZŠ
|
|
20.02.2015 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8020
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
19,19 |
s DPH |
2/2/2015/ŠJ ZŠ
|
|
20.02.2015 |
FAUN spol. sr,o, |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
výdavky
|
162,55 |
s DPH |
8/15
|
|
18.02.2015 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2150076
|
výdavky
|
162,55 |
s DPH |
8/15
|
|
18.02.2015 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7501144964
|
výdavky
|
9,53 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
150110
|
výdavky
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
výdavky
|
9,53 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
výdavky
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
150101
|
výdavky
|
52,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
výdavky
|
52,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
výdavky
|
2,50 |
s DPH |
cez inver. aplikáciu
|
|
10.02.2015 |
ARES spol.s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |