|
|
Faktúra |
8054
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
1 556.31 |
s DPH |
6/5/2024ŠJZŠ
|
|
31.05.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8055
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
1 396.90 |
s DPH |
7/5/2024ŠJZŠ
|
|
31.05.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0000240073
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
1 556.31 |
s DPH |
6/5/2024ŠJZŠ
|
|
31.05.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
34905
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
206,00 |
s DPH |
10/5/2024ŠJZŠ
|
|
30.05.2024 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8056
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
120,68 |
s DPH |
85/2024ŠJZŠ
|
|
30.05.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001124
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
120,68 |
s DPH |
85/2024ŠJZŠ
|
|
30.05.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000240156
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
105,07 |
s DPH |
11/4/2024ŠJZŠ
|
|
30.05.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8046
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
105,07 |
s DPH |
11/4/2024ŠJZŠ
|
|
30.05.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Plochý mop na podlahu celoslučkový a kombinovaný
|
68,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
B2B partner |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
50
|
Plochý mop na podlahu celoslučkový a kombinovaný
|
68,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
B2B partner |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8058
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
206,00 |
s DPH |
10/5/2024ŠJZŠ
|
|
30.05.2024 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
nákup učebníc 1.stupeň
|
2 373,58 |
s DPH |
24001956
|
|
28.05.2024 |
AITEC s, r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
nákup učebníc 1.stupeň
|
2 373.58 |
s DPH |
48
|
|
28.05.2024 |
AITEC s, r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1212401524
|
nákup učebníc 1.stupeň
|
2 373.58 |
s DPH |
48
|
|
28.05.2024 |
AITEC s, r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
nákup učebníc
|
454,00 |
s DPH |
47
|
|
27.05.2024 |
Taktik vydavateľstvo |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
nákup učebníc slovenský jazyk
|
454,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Taktik vydavateľstvo |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2412331
|
nákup učebníc
|
454,00 |
s DPH |
47
|
|
27.05.2024 |
Taktik vydavateľstvo |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
prenájom tlačiarní 22,4-19,5/2024
|
22,73 |
s DPH |
|
26781176
|
24.05.2024 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
prenájom tlačiarní 22,4-19,5/2024
|
22,73 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2553520
|
prenájom tlačiarní 22,4-19,5/2024
|
22,73 |
s DPH |
|
26781176
|
24.05.2024 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |