Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 118 poplatk za el.energiu ZŠ 6/2024 1 000,00 s DPH 9100561775 15.06.2024 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 117 mesačný poplatok el.energie ŠJZŠ 6/2024 500,00 s DPH 9100561774 15.06.2024 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Objednávka 52 Matematika predruhákov - učebnica 18,92 s DPH 14.06.2024 AITEC s, r. o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Objednávka Matematika predruhákov - učebnica 18,92 s DPH 14.06.2024 AITEC s, r. o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3524001247 Potraviny ŠJ ZŠ 244,67 s DPH 10/6/2024ŠJZŠ 13.06.2024 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8068 Potraviny ŠJ ZŠ 244,67 s DPH 10/6/2024ŠJZŠ 13.06.2024 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 116 periskop pre riaditeľov škôl 1.9.2023-31.8.2024 18,00 s DPH 13.06.2024 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 202400120 periskop pre riaditeľov škôl 1.9.2023-31.8.2024 18,00 s DPH 13.06.2024 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8062 Potraviny ŠJ ZŠ 219,79 s DPH 4/6/2024ŠJZŠ 12.06.2024 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 2401203968 Potraviny ŠJ ZŠ 219,79 s DPH 4/6/2024ŠJZŠ 12.06.2024 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 114 poplatk za telefón ZŠ 5/2024 1,94 s DPH 88994691 11.06.2024 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 115 poplatok za paušál ZŠ 8.5-7.6/2024 15,12 s DPH 1128308404 11.06.2024 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 8350915484 poplatok za paušál ZŠ 8.5-7.6/2024 15,12 s DPH 1128308404 11.06.2024 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8061 Potraviny ŠJ ZŠ 54,77 s DPH 3/6/2024ŠJZŠ 06.06.2024 LUNYS s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 2420126452 Potraviny ŠJ ZŠ 54,77 s DPH 3/6/2024ŠJZŠ 06.06.2024 LUNYS s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 9112400725 poplatok za prenájom tlačiarní 6/2024 168,30 s DPH FF 204-21-038\\11644 05.06.2024 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 113 poplatok za prenájom tlačiarní 6/2024 168,30 s DPH FF 204-21-038\\11644 05.06.2024 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Objednávka 51 Domáce a záhradnícke potreby 514,47 s DPH 04.06.2024 TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 108 poplatok za dodávku plynu ŠJZŠ 6/2026 1 337.91 s DPH 6580007972 04.06.2024 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 111 stravovanie zamestnancov ŠJZŠ 5/2024 1 550.25 s DPH Kolektívna Zmluva 04.06.2024 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
zobrazené záznamy: 801-820/8880

 


Archív zmlúv