|
|
Faktúra |
50
|
výdavky
|
15,86 |
s DPH |
16/14
|
|
16.04.2014 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7403538339
|
výdavky
|
11,93 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2140278
|
výdavky
|
15,86 |
s DPH |
16/14
|
|
16.04.2014 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
114137470
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
54,20 |
s DPH |
3/4/2014 šj
|
|
16.04.2014 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
114134660
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
50,16 |
s DPH |
1/4/2014 šj
|
|
16.04.2014 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13414
|
výdavky
|
14,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
PAMIKO spol.s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
140304
|
výdavky
|
185,00 |
s DPH |
17/14
|
|
16.04.2014 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1362014
|
výdavky
|
58,41 |
s DPH |
18/14
|
|
16.04.2014 |
Ševčík Roland |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5590015629
|
výdavky
|
227,04 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
IVES org.pre inf.VS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8034
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
25,08 |
s DPH |
3/5/2014 šj
|
|
15.04.2014 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
výdavky
|
227,04 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
IVES org.pre inf.VS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
114147618
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
25,08 |
s DPH |
3/5/2014 šj
|
|
15.04.2014 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
214091
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
171,46 |
s DPH |
12/3/2014 šj
|
|
14.04.2014 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1220130430
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
86,28 |
s DPH |
13/3/2014 šj
|
|
14.04.2014 |
MIKA GASTRO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8035
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
86,28 |
s DPH |
13/3/2014 šj
|
|
14.04.2014 |
MIKA GASTRO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8033
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
171,46 |
s DPH |
12/3/2014 šj
|
|
14.04.2014 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1401202657
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
298,38 |
s DPH |
2/4/2014 šj
|
|
10.04.2014 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8031
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
298,38 |
s DPH |
2/4/2014 šj
|
|
10.04.2014 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
výdavky
|
30,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9760653750
|
výdavky
|
30,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |