|
|
Faktúra |
78
|
výdavky
|
231,00 |
s DPH |
24/14
|
|
06.06.2014 |
LOOP s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
výdavky
|
850,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7448199259
|
výdavky
|
850,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
výdavky
|
353,86 |
s DPH |
9/14
|
|
04.06.2014 |
VIA -Lenka Rúžičková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
výdavky
|
662,16 |
s DPH |
26/14
|
|
04.06.2014 |
MGS PLUS, spol .s.r.o. Farby laky |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2014004
|
výdavky
|
353,86 |
s DPH |
9/14
|
|
04.06.2014 |
VIA -Lenka Rúžičková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1400185
|
výdavky
|
662,16 |
s DPH |
26/14
|
|
04.06.2014 |
MGS PLUS, spol .s.r.o. Farby laky |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2140372
|
výdavky
|
82,68 |
s DPH |
25/14
|
|
03.06.2014 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
140453
|
výdavky
|
9,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Mladý záchranár .O.Z |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
výdavky
|
82,68 |
s DPH |
25/14
|
|
03.06.2014 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
výdavky
|
9,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Mladý záchranár .O.Z |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
výdavky
|
423,34 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
výdavky
|
45,11 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2141115647
|
výdavky
|
8,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
102014
|
výdavky
|
45,11 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
214173
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
209,16 |
s DPH |
6/5/2014/ŠJ ZŠ
|
|
02.06.2014 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8051
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
209,16 |
s DPH |
6/5/2014/ŠJ ZŠ
|
|
02.06.2014 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
výdavky
|
8,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
výdavky
|
159,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
140434
|
výdavky
|
159,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |