Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 195 výdavky el. energiu v ZŠ 1 000.00 s DPH 9100561775, 9100561774 10.10.2024 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Objednávka 86 Pracovné tričko, pracovná bunda, zdravotnícka obuv 105,10 s DPH 10.10.2024 Pavol Jurkovič CAMMINO Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 193 OOPP - upratovačka 105,10 s DPH 86 10.10.2024 CAMMINO Pavol Jurkovič Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 9112401295 za prenájom kopríky, servis a papier za 30.8. do 1.10.2024 208,56 s DPH FF 204-21-038//11644 10.10.2024 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 192 za prenájom kopríky, servis a papier za 30.8. do 1.10.2024 208,56 s DPH FF 204-21-038//11644 10.10.2024 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 240282 OOPP - upratovačka 105,10 s DPH 86 10.10.2024 CAMMINO Pavol Jurkovič Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Objednávka Pracovné tričko, pracovná bunda, zdravotnícka obuv 105,10 s DPH 10.10.2024 Pavol Jurkovič CAMMINO Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2024010 kancel. potreby pre ZŠ 378,32 s DPH 85 08.10.2024 Dana Tomečková Sobotište Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2401205967 ŠJ ZŠ - potraviny 654,60 s DPH 8/10/24/ŠJ ZŠ 08.10.2024 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8358006352 služby mobilnej siete za 8.9. do 7,10.2024 - mobil ZŠ 14,40 s DPH 1128308404 08.10.2024 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Objednávka Kancelársky papier, papierové utierky, fix Board Pilot, náplň Pilot 378,32 s DPH 08.10.2024 Dana Tomečková Sobotište Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Objednávka 85 Kancelársky papier, papierové utierky, fix Board Pilot, náplň Pilot 378,32 s DPH 08.10.2024 Dana Tomečková Sobotište Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 2401205968 ŠJ ZŠ - potraviny 385,77 s DPH 8/10/24/ŠJ ZŠ 08.10.2024 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 189 služby mobilnej siete za 8.9. do 7,10.2024 - mobil ZŠ 14,40 s DPH 1128308404 08.10.2024 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 190 kancel. potreby pre ZŠ 378,32 s DPH 85 08.10.2024 Dana Tomečková Sobotište Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 8087 ŠJ ZŠ - potraviny 654,60 s DPH 8/10/24/ŠJ ZŠ 08.10.2024 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 8088 ŠJ ZŠ - potraviny 385,77 s DPH 8/10/24/ŠJ ZŠ 08.10.2024 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Objednávka Čerpadlo obehové Wilo, servisné práce, doprava, diagnostika závady 1 218.48 s DPH 07.10.2024 INFRA UP s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2024100035 za výmenu čerpadla v ZŠ 1 218.48 s DPH 84 07.10.2024 INFRA UP s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2604602 za prenájom rohoží za obdobie od 9.9. do 6.10.2024 22,73 s DPH 26781176 07.10.2024 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
zobrazené záznamy: 541-560/8880

 


Archív zmlúv