Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8098 ŠJ ZŠ - potraviny 497,35 s DPH 4/11/24/ŠJ ZS 05.11.2024 Tropico Z., s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 2400348 ŠJ ZŠ - potraviny 497,35 s DPH 4/11/24/ŠJ ZS 05.11.2024 Tropico Z., s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3524002073 ŠJ ZŠ - potraviny 35,75 s DPH 4/11/24/ŠJ ZŠ 04.11.2024 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Zmluva 6/2024 Darovacia zmluva o finančnej podpore 500,00 s DPH 04.11.2024 EMOTRANS spol. s r.o. Základná škola, Sobotište 317, 906 05 Viktória Čederlová riaditeľka 06.11.2024
Objednávka 93 Stierka pavučiny, oprašovák, akrylové farby, lak, toaletný papier, permanentný fix 90,06 s DPH 04.11.2024 MGS PLUS SK Priemysleľná 285 Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 205 za telefony ZŠ 10,00 s DPH 1653545294 04.11.2024 WIPTel Telecom Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 8099 ŠJ ZŠ - potraviny 35,75 s DPH 4/11/24/ŠJ ZŠ 04.11.2024 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 8096 ŠJ ZŠ - potraviny 1 702.02 s DPH 14/11/24 04.11.2024 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Objednávka Stierka pavučiny, oprašovák, akrylové farby, lak, toaletný papier, permanentný fix 90,06 s DPH 04.11.2024 MGS PLUS SK Priemysleľná 285 Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 240151 ŠJ ZŠ - potraviny 1 702.02 s DPH 14/11/24 04.11.2024 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Zmluva 5/2024 Darovacia zmluva o finančnej podpore 300,00 s DPH 04.11.2024 JUMP Park Senica, s.r.o. Základná škola, Sobotište 317, 906 05 Viktória Čederlová riaditeľka 06.11.2024
Zmluva 7/2024 Darovacia zmluva o finančnej podpore 200,00 s DPH 04.11.2024 N7 s.r.o. Základná škola, Sobotište 317, 906 05 Viktória Čederlová riaditeľka 06.11.2024
Objednávka Odborná prehliadka alebo skúška do 50kW, doprava 510,72 s DPH 30.10.2024 INFRA UP s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Objednávka 92 Odborná prehliadka alebo skúška do 50kW, doprava 510,72 s DPH 30.10.2024 INFRA UP s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 202 stierka, farby, tal. papier pre ZŠ 90,06 s DPH 93 30.10.2024 MGS PLUS SK Priemysleľná 285 Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 203 odborná prehliadka do 50 kW+doprava 510,72 s DPH 92 30.10.2024 INFRA UP s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 204 za stravovanie pracovníkov školy za 9/24 1 611.15 s DPH Kolektívna zmluva 30.10.2024 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 2400394 stierka, farby, tal. papier pre ZŠ 90,06 s DPH 93 30.10.2024 MGS PLUS SK Priemysleľná 285 Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2024100041 odborná prehliadka do 50 kW+doprava 510,72 s DPH 92 30.10.2024 INFRA UP s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Zmluva 4/2024 Zmluva o poskytovaní služieb - Animačný program a služby v ŠVP 99/dieťa s DPH 28.10.2024 04.10.2024 Základná škola, Sobotište 317, 906 05 Mgr. Viktória Čederlová riaditeľka 29.10.2024
zobrazené záznamy: 481-500/8880

 


Archív zmlúv