Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 218 žiarovky a štartére ZŠ 16,00 s DPH 94 13.11.2024 Elektro-Sukupčák a Dedera Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 2024062 žiarovky a štartére ZŠ 16,00 s DPH 94 13.11.2024 Elektro-Sukupčák a Dedera Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 255 biatlon - súťaž v škole - zúčtovanie 100,00 s DPH 73 12.11.2024 Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 217 výdavky za SIM kartku zabezpečovačka v ZŠ za 10/24 2,09 s DPH 88994691 12.11.2024 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Objednávka Orba políčka 24,30 s DPH 11.11.2024 Obec Sobotište Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 00349 prostriedky na umývanie ŠJ 41,76 s DPH 41124 11.11.2024 Tropico Z., s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 240344 OOPP pre upratovačku 100,00 s DPH 96 11.11.2024 CAMMINO Pavol Jurkovič Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Objednávka 96 Pracovné tričko NOLAN, pracovná bunda NORFOLK, Pracovné tepláky BORTEX 100,00 s DPH 11.11.2024 Pavol Jurkovič CAMMINO Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 211 príspevok zamestnávateľa na stravovanie pracovníkov škoyl za 10/24 1 659.45 s DPH Kolektívna zmluva 11.11.2024 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 214 za el. energiu v ŠJ ZŠ a ŠK za 11/24 500,00 s DPH 9100561774 11.11.2024 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Objednávka 97 Orba políčka 24,30 s DPH 11.11.2024 Obec Sobotište Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 212 prostriedky na umývanie ŠJ 41,76 s DPH 41124 11.11.2024 Tropico Z., s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 213 výdavky za el. energiu v ZŠ 1 000.00 s DPH 9100561775 11.11.2024 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 210 výdavky za stravovanie prac. - príspevok z SF za 10/24 120,25 s DPH Kolektívna zmluva 11.11.2024 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 215 OOPP pre upratovačku 100,00 s DPH 96 11.11.2024 CAMMINO Pavol Jurkovič Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 216 výdavky za mobil ZŠ za obodbie od 8.10. do 7.11.2024 14,40 s DPH 1128308404 11.11.2024 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Objednávka Pracovné tričko NOLAN, pracovná bunda NORFOLK, Pracovné tepláky BORTEX 100,00 s DPH 11.11.2024 Pavol Jurkovič CAMMINO Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8359597307 výdavky za mobil ZŠ za obodbie od 8.10. do 7.11.2024 14,40 s DPH 1128308404 11.11.2024 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2614704 za prenájom vchodových rohoží za 7.10 do 3.11.2024 22,73 s DPH 26781176 08.11.2024 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 209 za prenájom vchodových rohoží za 7.10 do 3.11.2024 22,73 s DPH 26781176 08.11.2024 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
zobrazené záznamy: 441-460/8880

 


Archív zmlúv