Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2401207047 ŠJ ZŠ - potraviny 875,17 s DPH 19/11/24/ŠJ ZŠ 25.11.2024 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2024011 hygienické, čistiace a kuchynmske a kancel. potreby pre ŠJ ZŠ 292,34 s DPH 100 25.11.2024 Dana Tomečková Sobotište Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 52024 všeob. materiál na bežnú údržbu v ZŠ 212,97 s DPH 101 25.11.2024 TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 940038 preprava - Sobotište- Bratislva a späť z SF 432,00 s DPH 99 25.11.2024 Jozefák Ján Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 9240734 orba škol. pozemku 24,30 s DPH 97 21.11.2024 Obec Sobotište Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 219 orba škol. pozemku 24,30 s DPH 97 21.11.2024 Obec Sobotište Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 52402186 kontrola HP 534,49 s DPH 98 21.11.2024 PYROTEAM GROUP s. r. o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 221 za telefony miestne za 7/23 10,00 s DPH 1653545294 21.11.2024 WIPTel Telecom Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Objednávka 98 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška hydrantov podľa ML 534,49 s DPH 21.11.2024 PYROTEAM GROUP s. r. o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Objednávka Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška hydrantov podľa ML 534,49 s DPH 21.11.2024 PYROTEAM GROUP s. r. o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 222 výdavky za telefoonny ZŠ 10,00 s DPH 1653545294 21.11.2024 WIPTel Telecom Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 223 kontrola HP 534,49 s DPH 98 21.11.2024 PYROTEAM GROUP s. r. o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 220 za telefony v ZŠ za 7/24 10,00 s DPH 1653545294 21.11.2024 WIPTel Telecom Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 35085 ŠJ ZŠ - potraviny 127,50 s DPH 18/11/24/ŠJ ZŠ 20.11.2024 Slovex Anna Vaculová Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 124294449 ŠJ ZŠ - potraviny 233,52 s DPH 18/11/24/ŠJ ZŠ 20.11.2024 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8104 ŠJ ZŠ - potraviny 127,50 s DPH 18/11/24/ŠJ ZŠ 20.11.2024 Slovex Anna Vaculová Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 8103 ŠJ ZŠ - potraviny 233,52 s DPH 18/11/24/ŠJ ZŠ 20.11.2024 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Zmluva 13/2024 Zmluva o prenájme o nebytových priestoroch 10/hod. s DPH 19.11.2024 19.11.2024 Základná škola, Sobotište 317, 906 05 Viktória Čederlová riaditeľka 22.11.2024
Zmluva 12/2024 Darovacia zmluva o finančnej podpore 150,00 s DPH 14.11.2024 Stavebniny ULART s.r.o. Základná škola, Sobotište 317, 906 05 Viktória Čederlová riaditeľka 19.11.2024
Zmluva 11/2024 Darovacia zmluva o finančnej podpore 300,00 s DPH 14.11.2024 Zuzana Barčáková, LUX junior 2 Základná škola, Sobotište 317, 906 05 Viktória Čederlová riaditeľka 19.11.2024
zobrazené záznamy: 421-440/8880

 


Archív zmlúv