|
|
Faktúra |
220150
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
571,33 |
s DPH |
10/9/2022/ŠJ ZŠ
|
|
10.10.2022 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
220378
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
577,19 |
s DPH |
9/9/2022/ŠJ ZŠ
|
|
10.10.2022 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
122222201
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
105,07 |
s DPH |
2/10/2022/ŠJ ZŠ
|
|
10.10.2022 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8088
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
473,96 |
s DPH |
4/10/2022/ŠJ ZŠ
|
|
10.10.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8086
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
105,07 |
s DPH |
2/10/2022/ŠJ ZŠ
|
|
10.10.2022 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122217142
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
95,99 |
s DPH |
1/10/2022/ŠJ ZŠ
|
|
10.10.2022 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8094
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
577,19 |
s DPH |
9/9/2022/ŠJ ZŠ
|
|
10.10.2022 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8093
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
571,33 |
s DPH |
10/9/2022/ŠJ ZŠ
|
|
10.10.2022 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8092
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
122,58 |
s DPH |
11/9/2022/ŠJ ZŠ
|
|
10.10.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8091
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
90,75 |
s DPH |
12/9/2022/ŠJ ZŠ
|
|
10.10.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8090
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
96,68 |
s DPH |
13/9/2022/ŠJ ZŠ
|
|
10.10.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8089
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
510,13 |
s DPH |
3/10/2022/ŠJ ZŠ
|
|
10.10.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
odborná prehliadka a skúčka plyn. spotrebice do 50 kW v ZŠ
|
490,32 |
s DPH |
93/2022
|
|
10.10.2022 |
INFRA UP s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8087
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
95,99 |
s DPH |
1/10/2022/ŠJ ZŠ
|
|
10.10.2022 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
203
|
nákup eletrického krájača pre potreby ŠJ ZŠ
|
105,00 |
s DPH |
90/2022
|
|
07.10.2022 |
Domáce potreby u Katky |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22065
|
nákup eletrického krájača pre potreby ŠJ ZŠ
|
105,00 |
s DPH |
90/2022
|
|
07.10.2022 |
Domáce potreby u Katky |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2333167
|
výdavky za prenájom vchodových rohoží v ZŠ od 15.8. do 11.9.2022
|
13,13 |
s DPH |
|
26781176
|
07.10.2022 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
výdavky za prenájom vchodových rohoží v ZŠ od 15.8. do 11.9.2022
|
13,13 |
s DPH |
|
26781176
|
07.10.2022 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202200094
|
členský poplatok v AŠKOS pre vedúcu ŠJ ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
92/2022
|
|
06.10.2022 |
Prvá asociácia školského stravovania |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22037
|
oprava batéerie , ohrievača na WC v ZŠ
|
381,36 |
s DPH |
91/2022
|
|
06.10.2022 |
Nečas Vladimír |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |