|
|
Faktúra |
8126
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
56,10 |
s DPH |
5/12/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
34604
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
637,00 |
s DPH |
8/12/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8127
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 207.52 |
s DPH |
7/23/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002688
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
413,22 |
s DPH |
4/12/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523002703
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
56,10 |
s DPH |
5/12/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230210
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 207.52 |
s DPH |
7/23/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230354
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
594,79 |
s DPH |
6/12/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
272
|
za obedy pracovníkov školy za 12/2023
|
968,50 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
22.12.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
radiomagnetofon pre potreby ŠK a USB klúč pre ŠK
|
65,16 |
s DPH |
138/2023
|
|
22.12.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8127
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 207,52 |
s DPH |
7/23/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4965587781
|
radiomagnetofon pre potreby ŠK a USB klúč pre ŠK
|
65,16 |
s DPH |
138/2023
|
|
22.12.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523002630
|
čistiace ahygienické potreby pre ŠJ ZŠ
|
73,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8123
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
91,26 |
s DPH |
3/12/2023/ŠJ ZŠ
|
|
21.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
čistiace ahygienické potreby pre ŠJ ZŠ
|
73,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002631
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
91,26 |
s DPH |
3/12/2023/ŠJ ZŠ
|
|
21.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
123309744
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
273,00 |
s DPH |
/12/23/ŠJ ZŠ
|
|
20.12.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
41230154
|
svietidlá pre ZŠ 2 ks
|
135,36 |
s DPH |
135/2023
|
|
20.12.2023 |
ENLIT spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8122
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
273,00 |
s DPH |
/12/23/ŠJ ZŠ
|
|
20.12.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
svietidlá pre ZŠ 2 ks
|
135,36 |
s DPH |
135/2023
|
|
20.12.2023 |
ENLIT spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
930042
|
auousová doprava - Sobotište - Bratislava a späť - divdalo z SF
|
420,00 |
s DPH |
134/2023
|
|
19.12.2023 |
Jozefák Ján |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |