Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 142017 príspevok z SF na starovanei pracovníkov ZŠ za 9/17 38,61 s DPH KZ 05.10.2017 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3517000174 ŠJ ZŠ - potraviny 144,98 s DPH 5/2/2017/ŠJ ZŠ 27.02.2017 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 1701201173 ŠJ ZŠ - potraviny 191,81 s DPH 7/2/2017/ŠJ MŠ 27.02.2017 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 02170006 ŠJ ZŠ - potraviny 144,26 s DPH 6/2/2017/ŠJ MŠ 28.02.2017 Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 12017 príspevok z SF na obedy pracovníkov ZŠ za 1/17 37,05 s DPH KZ 06.02.2017 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3517000120 ŠJ ZŠ - potraviny 731,08 s DPH 9/1/2017/ŠJ ZŠ 03.02.2017 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 7238856381 spotreba plynu v ZŠ, ŠJ a ZŠ za 3/2017 1 120.00 s DPH 02.03.2017 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 170022 repas tonerov 69,00 s DPH VPF17000012 17.01.2017 KOZAK Ivan - kanc.techn. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 1792074769 výdavky-poplatk za telwefóny ZŠ a Š J 33,83 s DPH 11.01.2017 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 1852016 služby BOZP, OPP a doľad nad zdravotnou starostlivosťou 180,00 s DPH 1/17 11.01.2017 Ing.Iveta Marečková Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3411756872 poplatok za mobil ZŠ z 8.12. do 8.1.2017 9,71 s DPH 13.01.2017 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 160976 servisna práca technika -kopírka 20,00 s DPH VPF16000387 13.01.2017 KOZAK Ivan - kanc.techn. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 0120161903 výdavky 1 463.16 s DPH 13.01.2017 Yves§Soteco Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 7429476823 spotreba el.energie v ZŠ, ŠJ za 1/17 672,15 s DPH 16.01.2017 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 117002107 ŠJ ZŠ - potraviny 104,02 s DPH 1/1/2017/ŠJ ZŠ 17.01.2017 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 01170003 ŠJ ZŠ - potraviny 113,48 s DPH 6/1/2017/ŠJ ZŠ 31.01.2017 Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 1701200160 ŠJ ZŠ - potraviny 188,98 s DPH 3/1/2017/ŠJ ZŠ 17.01.2017 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 1701200151 ŠJ ZŠ - potraviny 577,75 s DPH 2/1/2017/ŠJ ZŠ 17.01.2017 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 7263755987 spotreba plynu v ZŠ , ŠJ a ŠK za 1/2017 1 120.00 s DPH 18.01.2017 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 7428248734 zúčtovanie spotreby plynu - nedoplatok 1 303.51 s DPH 18.01.2017 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
zobrazené záznamy: 101-120/8883

 


Archív zmlúv